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如何取消用友记账

时间:2024-09-20 17:25:40   

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1.用友t3怎么取消记账


  用友t3取消记账操作步骤:
  总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示:恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定。
  用友T3记账流程如下所示:
  1、填制凭证
  总账系统——填制凭证——点击增加——输入凭证点击保存。
  2、审核凭证(注:审核凭证必须换操作员)
  总账系统——审核凭证——选择凭证类别,月份——点确定——确定——到审核凭证的界面——点击审核。(如果多张凭证可以点击审核菜单下的成批审核)。
  3、月末处理
  期间损益结转:自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——点击左下角包含未记账——确定。
  4、记账
  总账系统——记账——全选——下一步——下一步——确认——确定。
  5、月末结账
  总账系统——月末结账——选择月份——点击下一步——对账——下一步——下一步——结账(如果总账核其它如采购销售工资固定资产等并用《只有其他模块都月末结账完毕《总账才能月末结账)。

2.用友软件怎么取消记账


  1、在iPhone手机4.1版本 中打开百度 12.23.5.10版本浏览器。进入用友NC的【填制凭证】页面,在确定需要删除的记账凭证以后选择【作废】这个选项。2、这样一来,记账凭证的左上角就会显示【作废】的状态。3、在菜单栏中找到【整理】选项,点击可以筛选出已作废的记账凭证,没问题的话就点击【确定】按钮。、下一步提示【是否需要整理断号】,选择是的话会将后面的凭证提前,否则会将凭证断号空着。 拓展资料:记账凭证的分类
1.收款凭证
收款凭证是指用于记录库存现金和银行存款收款业务的会计凭证。它是根据有关库存现金和银行存款收入业务的原始凭证编制的。收款凭证又可以分为库存现金收款凭证和银行存款收款凭证两种。
2.付款凭证
付款凭证是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的会计凭证。它是根据有关库存现金和银行存款付出业务的原始凭证填制的。付款凭证,又可以分为库存现金付款凭证和银行存款付款凭证两种。
3.转账凭证
转账凭证是指用于记录不涉及库存现金和银行存款业务的会计凭证。它是根据不涉及库存现金和银行存款收付的有关转账业务的原始凭证填制的。通用记账凭证:在业务少、凭证不多的小型企业,为简化凭证手续,可以使用通用记账凭证(不具体区分收付转三类,其格式和填制方法与转账凭证相同),记录发生的各种经济业务。用友删除凭证的方法:
1.单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证,单击【制单】菜单下【作废/恢复】。
2.单击【制单】菜单下【整理凭证】→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。
3.如果遇到有非法的凭证需要作废时,则可以使用作废/恢复功能,将这些凭证进行作废。
4.如果作废凭证不想保留时,可以通过整理凭证功能,将其彻底删除,并对未记账凭证重新编号。
5.只能对未记账的凭证作凭证整理。
6.已记账凭证作凭证整理,应先恢复本月月初的记账前状态,再作凭证整理。
7.若本月有凭证已记账,那么,本月最后一张已记账凭证之前的凭证将不能作凭证整理,只能对其后面的未记账凭证作凭证整理。若想、对已记账凭证作凭证整理,请先到恢复记账前状态"功能中恢复本月月初的记账前状态,再作凭证整理。
金蝶删除凭证的方法:
1 要有删除的权限
2 凭证不能是当前会计期间以前的
3 凭证未过账,未审核
要满足以上条件的情况下 在凭证维护序时薄,选中要删除的凭证,点菜单上的删除按钮"

3.用友T6已经记账,怎么取消


  注释:Windows10专业版;
1.点击【期末】-【对账】,弹出界面后按【ctrl+h】键,录入操作员登录密码,提示【恢复记账状态已被激活】,点击【确认】;
2.点击【总账】-【凭证】,下面会显示【恢复记账前状态】按钮,点击进入,选择【恢复到月初状态】或者【最后一次记账前状态】即可;
在总账—期末—对账界面,按Ctrl+H,提示启用恢复记 账前状态,再到总账—凭证—恢复记账前状态,点恢 复到这个月初的状态。
扩展资料
用友t6年结后常见问题
1、年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平;
一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。
方法一:
(1)取消科目的辅助核算,将预付帐款科目的期初余额162000修改为明细合计金额12000。
(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。
方法二:
(1)将预付账款的供应商往来期初的明细12000全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。
(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初162000录为0。在重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。
2、年结之后能否修改暂估处理方法;
只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初,没有暂估业务了就可以修改。录入辅助核算期初余额。
3、何时能够删除或者修改会计科目、基础档案;
年结操作全部完成之后,也就是建立年度帐、结转完上年数据之后,进入到新的年度账中,对已经没有期初余额且不再需要再使用的科目、不需要在使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。

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