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如何填写增值税发票

时间:2024-09-21 05:14:38   

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1.增值税专用发票如何填写数量


  不是。
  开具增值税专用发票,自己开具可以根据实际业务情况,不填单价和数量。但是到税务局开具的话,一般情况下都需要让你填写完整。
  增值税发票开具,大体可以按照以下要求开具:
  一、“购买方”栏填开要求
  开具增值税专用发票的,需将购买方的4项信息(“名称”、“纳税人识别号”、“地址、电话”、“开户行及账号”)全部填写完整。
  开具增值税普通发票的,如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户,购买方栏的“名称”、“纳税人识别号”为必填项,其他项目可根据实际需要填写;购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的,“名称”为必填项,其他项目可根据实际需要填写。
  二、“货物或应税劳务、服务名称”栏填开要求
  自2016年5月1日起,纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人,应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票。纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置,开具发票时,带有税收编码的增值税发票票面不作调整,票面中不打印税收编码,税收编码随开票信息一并上传税务机关。
  三、“金额”和“价税合计”栏填开要求
  纳税人开具增值税发票时“金额”栏应填写不含税金额。纳税人在开具增值税发票时,如不能准确换算不含税金额,可选择“含税金额”选项填入收取的含税收入,开票系统自动换算为不含税金额,“价税合计”栏为系统自动算出,不能人工修改,应等于含税收入。
  四、其他栏次填开要求
  “规格型号”、“单位”、“数量”、“单价”栏可按实际业务填写,无此项目可不填。“收款人”、“复核”栏可按实际需要填写,“开票人”栏为必填项,“销售方(章)”栏应加盖发票专用章。
  增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为两联:发票联和记账联。
  增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为三联:
  第一联:记账联,是销货方发票联,是销货方的记账凭证,即是销货方作为销售货物的原始凭证,在票面上的“税额”指的是“销项税额”,“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的,一次开具,三联的内容一致第一联是记账联(销货方用来记账);
  第二联是抵扣联(购货方用来扣税);
  第三联是发票联(购货方用来记账)。
  (h2)扩展资料
  作用
  (1)增值税专用发票是商事凭证,由于实行凭发票购进税款扣税,购货方要向销货方支付增值税,因此也是完税凭证,起到销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明的作用。
  (2) —种货物从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用增值税专发票连接起来,依据专用发票上注明的税额,每个环节征税,每个环节扣税,让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节,一直到把商品或劳务供应给最终消费者,这样,各环节开具的增值税专用发票上注明的应纳税额之和,就是该商品或劳务的整体税负。因此,体现了增值税普遍征收和公平税负的特征。
  参考资料来源:

2.如何填写增值税发票?


  首先说明,增值税现在没有手写的,都是打印的。
防伪税控之简要流程
开局增值税发票
(一):系统设置 
#1. 初始化禁做,第一次安装时使用。 
#2. 税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。 
#3.商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有),简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。
(二):发票管理 
#1. 发票领用:购买(带IC卡)――读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意:购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败,原因:未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开,看有没有发票);金税卡已到锁死期。 
#2. 发票退回:只有因国税局错买了发票才能使用此项。 
#3. 开具发票:确认发票代码和号码;金税卡日期如错误,应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率,只能开八行商品;开完发票,打印即保存了;销方信息:银行账号可多个。 
#4. 发票修复:发票修复后,所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。发票查询:发票开具管理 
a. 查询打印时,点第一窗口的打印。 
b. 山东省清单打印选套打。
c. 发票复制:选中行——选项。 注意:复制过来的商品可修改。 
#5. a.开局带销货清单的发票:如果商品行多于八行,需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品,发票上不写商品;清单一张可打十二行。 
b. 开局带折扣的专用发票 :01. 带清单:清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。 02. 不带清单:选中商品行、点折扣,其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但总金额不可加折扣。 
c. 开局负数发票:商品与客户都不用填写,且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的,需对方国税局退货证明,用减号重新输入(单位为正),找不到明细,需手工输入,需保存点打印按钮。 
d. 作废专用发票: 01. 当月发票可以作废,隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。
(三).抄税报税:
每月1号至10号,超期罚款。(需持IC卡和报表)。 
#1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡(大约一分钟,每月一号不能开票需抄税。) 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意:IC卡内必须无报税信息,若有先报税,后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票,可同时读入发票。 
#2. 打报表(每月一次).即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料 。 
#3.报表类:发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。
#4.金税卡管理---状态查询:最大限额十万;抄税起始日变下一个月的…..。
(四).注意事项:
#1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等,只带IC卡。 
#2. 首次打印发现字体太长:我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。

3.开增值税普通发票怎么填写


  1、在电脑上插入税控盘,然后在桌面登录“增值税发票税控开票软件”,选择操作者的“身份”,还有输入“口令”,点击“登录”按钮。
  2、进去操作界面后,选择左上边的“发票管理”再选择“发票填开”
  3、这时会弹出一个“发票确认”的窗口,确认发票的种类为“增值税普通发票”,号码是否有误,正确就点击“确认”进入开票窗口
  4、开票窗口需要输入购票单位的开票信息“公司名称”和“纳税人识别号”是必须要输入的,“地址电话“”开户行及账号“就可填可不填
  5、“货物或应税劳务名称”是最重要的选项,根据公司税局核定的税种,在选项框选择开票税目。
  6、选择好货物后,双击一下
  7、确定了公司正确的“货物或应税劳务名称”,接着就输入“数量、单价、金额和税率”然后按“保存”,最后按下“打印”按钮,就可以将发票打印出来

4.最新增值税普通发票怎么填写


  《国家税务总局关于增值税发  票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号):
  一、自2017年7月1日起购买方为企业的,索取增值税普通发  票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发  票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。
  本公告所称企业,包括公司、非公司制企业法人、企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。
  二、销售方开具增值税发 票时,发 票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。销售方开具发  票时,通过销售平台系统与增值税发   票税控系统后台对接,导入相关信息开票的,系统导入的开票数据内容应与实际交易相符,如不相符应及时修改完善销售平台系统。

5.增值税发票的商品名称怎么填写?


  增值税发票的商品名称,要如实填写,按实际销售的商品名称填写;
  如果商品种类过多,增值税发票,货物明细最多在一张发票上能填写8行,超过8行就要开附有清单的发票。
  在开票系统里,在开增值税票的页面上方工具栏有一个明细(清单)的图标,点开它就可以开明细了。开完后,增值税票面自动汇总金额和税额。
  拓展资料:
  一、从是否专用来看,增值税发票有两种
  1、增值税专用发票(仅适用于增值税一般纳税人);
  2、增值税普通发票(适用于增值税一般纳税人和小规模纳税人)。
  二、从信息化要求方面来看,增值税发票分为
  1、机打发票(适用于增值税专用发票和增值税普通发票);
  2、手工发票(仅适用于增值税普通发票)。
  三、从使用限额管理和审批程序来看
  根据《增值税专用发票使用规定》的文件精神,“最高开票限额为十万元及以下的,由区县级税务机关审批;最高开票限额为一百万元的,由地市级税务机关审批;最高开票限额为一千万元及以上的,由省级税务机关审批。” 普通发票一般最高限额在一万元下,由区县级税务机关审批。
  参考资料:

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